Financiële toelichting begroting

4.3. Baten en lasten en toelichting

Baten en lasten naar categorieën

Lasten

2025

2026

2027

2028

2029

1 personeelslasten

281.191

290.848

286.895

283.491

282.628

2 kapitaallasten

50.646

78.877

86.474

91.262

96.993

3 goederen en diensten

295.212

341.542

334.895

354.476

368.779

4 subsidies en overdrachten

561.505

612.087

590.796

579.465

580.385

6 verrekening overhead en apparaatskosten

-

-

-

-

-

7 overig

13.441

-21.927

-22.331

-24.148

-27.119

8 toevoegingen voorzieningen

11.712

14.019

14.908

17.941

20.747

9 toevoeging reserves

42.995

49.392

7.328

6.769

9.463

1.256.702

1.364.838

1.298.965

1.309.256

1.331.876

.

Baten

2025

2026

2027

2028

2029

1 uitkering uit gemeentefonds

-706.159

-741.413

-760.457

-774.292

-798.809

2 overige rijksbijdragen

-164.755

-199.801

-179.268

-186.435

-178.940

3 belastingen en heffingen

-203.332

-217.707

-226.984

-234.045

-240.246

4 overige (goederen en diensten)

-100.038

-147.117

-93.638

-84.428

-69.349

5 overige (overdrachten)

-15.060

-10.397

-11.267

-11.267

-11.267

7 overige verrekeningen

-5.053

34.563

-3.487

-8.711

-17.398

8 onttrekking reserves

-62.305

-82.966

-23.864

-10.078

-15.867

-1.256.702

-1.364.838

-1.298.965

-1.309.256

-1.331.876

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2025 11:24:30 met de export van 09/30/2025 11:14:31